Medicamento | |
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Nome: ENALAPRIL 10MG, COMPRIMIDO | Forma: COMPRIMIDO |
Local (Clique para visualizar o endereço e horário de atendimento) | Quantidade | |
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ALMOXARIFADO CENTRAL | 530500 | COMPRIMIDO |
C.A.F. ESPLANADA - FARMÁCIA | 52984 | COMPRIMIDO |
UBS CAMPO BONITO - FARMÁCIA | 26000 | COMPRIMIDO |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MORADA DO SOL | 24320 | COMPRIMIDO |
UBS 2 - FARMACIA | 22450 | COMPRIMIDO |
UBS JD DAS MARITACAS - FARMÁCIA | 20160 | COMPRIMIDO |
PSF PQ INDAIA - FARMÁCIA | 13760 | COMPRIMIDO |
PSF JD OLIVEIRA CAMARGO - FARMÁCIA | 13020 | COMPRIMIDO |
UBS JARDIM UMUARAMA - FARMÁCIA | 12648 | COMPRIMIDO |
PSF COROLLA - FARMÁCIA | 12388 | COMPRIMIDO |
UBS 5 - FARMÁCIA | 10960 | COMPRIMIDO |
UBS CAMARGO ANDRADE - FARMÁCIA | 10780 | COMPRIMIDO |
FARMÁCIA ENTREGA DOMICILIAR | 9900 | COMPRIMIDO |
PSF CARLOS ALDROVANDI - FARMÁCIA | 6920 | COMPRIMIDO |
UBS 11 JOAO PIOLI - FARMÁCIA | 6700 | COMPRIMIDO |
PSF JD BRASIL - FARMÁCIA | 6100 | COMPRIMIDO |
UBS 10 - FAMARCIA | 5140 | COMPRIMIDO |
Razão Social | CNPJ | Entrada | |
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DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | Compra | 11-07-2024 |
DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | Compra | 18-07-2024 |
DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | Compra | 30-09-2024 |
DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | Compra | 30-10-2024 |
DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | Compra | 09-12-2024 |
DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | Compra | 16-01-2025 |
DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | Compra | 11-02-2025 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.847.630/0001-10 | Compra | 25-04-2025 |
Última Licitação | ||
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Edital: N.º 162/2024 Pregão Eletrônico N.º 126/2024 | Qtde: 8000000 | |
Situação: HOMOLOGADA - REGISTRO DE PRECO | ||
Ata Vigente: N.º 127/2025 Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Início: 06-03-2025 | |
Vigência: 05-03-2026 |
Empenhos em Aberto | |||
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Empenho: 800/2025 | Qtde: 30000 | Tipo de Compra: Compra por Ata de Registro de Preços | Data: 09-01-2025 |
Fornecedor: DROGAFONTE LTDA. | |||
Qtde restante: 30000 | Prazo: 15 DIAS (a partir do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor) | ||
Empenho: 5318/2025 | Qtde: 400000 | Tipo de Compra: Compra por Ata de Registro de Preços | Data: 11-03-2025 |
Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
Qtde restante: 239500 | Prazo: 10 DIAS UTEIS (a partir do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor) |
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